Haushaltsentwurf des Jugendamts für das Haushaltsjahr 2017


Daten angezeigt aus Sitzung:  3. Sitzung des Jugendhilfeausschusses, 27.10.2016

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Jugendhilfeausschuss 3. Sitzung des Jugendhilfeausschusses 27.10.2016 ö Beschließend 5jha/3/5/16

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Die Mittelanforderung für das Rechnungsjahr 2017 wurde der Stadtkämmerei vorgelegt und ausführlich besprochen. Die Aufstellung über die veranschlagten Haushaltsansätze wurde
den Mitgliedern zur Einsichtnahme zugeleitet.

In den vorliegenden Voranschlag sind nur die Haushaltsmittel und deren Ansätze enthalten,
welche vom Jugendamt bewirtschaftet werden und für die entsprechende Unterlagen, Zuschuss-
anträge etc. bis September 2016 vorlagen.
Personalausgaben und Ausgaben für andere Sachkosten wie Mieten, Versicherungen, Telefon,
Heizung und Reinigung sowie Baumaßnahmen und dergleichen sind nicht enthalten.

Aus nachfolgender Aufstellung ist die Veränderung der Gesamteinnahmen und –ausgaben gegenüber dem Vorjahr ersichtlich:

Jahresbeträge                      Ist 2015          Soll 2016       Soll 2016                  Ansatz 2017
 
(ohne Personalkosten,                                                      (+ Nachtragsh.)
ohne BAFöG)

Einnahmen (ohne BAFöG)  14.242.860      16.958.300   wird nachgereicht     16.908.300
Ausgaben (ohne BAFöG)    27.875.449      29.481.300   wird nachgereicht     29.375.300


Bei der Kostenentwicklung für das Jahr 2017 zeigt sich eine Entwicklung, die bereits im Nachtrag
für das Haushaltsjahr 2016 zu erkennen  war. Allerdings ist zu erwarten, dass die Ausgaben für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach derzeitiger Einschätzung weiter rückläufig sein werden, da die Mehrzahl der jungen Menschen nach Erreichen der Volljährigkeit aus der Jugendhilfe ausscheiden oder in eine kostengünstigere ambulante Betreuung wechseln werden.

Markante Kostensteigerungen zeigen sich im Bereich der Förderung von Kindertagesstätten
(# 4641.7001) , die sich voraussichtlich von 13,9 Mio. € auf 16,3 Mio. € steigern werden. Ursachen
sind im Platzausbau (moderat) sowie in der deutlichen Steigerung des sog. Basiswerts zu sehen.
Analog steigen allerdings auch die entsprechenden Zuschüsse (Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG) von 7,5 Mio. auf voraussichtlich 8,8 Mio. €.

Der vorliegende Entwurf enthält für das Jahr 2017 Hochrechnungen, die sich aus den Vorjahreswerten einschließlich des Nachtragshaushalts ergeben. Soweit sich Änderungen ergeben, sind diese im Entwurf durch Streichungen und Ergänzungen hervorgehoben.

.Beschluss:

I. Dem Vorschlag der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –Bereich Jugendamt (Anlage 1) wird zugestimmt.
Dem Stadtrat wird empfohlen, die angeforderten Mittel im Rahmen der Etatberatung bereitzustellen.

II. Angaben zu den Kosten:
                                                                       
Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja [X]
nein [   ]

Sofern Kosten entstehen:


Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja [   ]
nein [X]
Es entstehen Folgekosten
ja [X]
nein [   ]
Häufigkeit der Folgekosten
einmalig
[  ]
wiederkehrend
[X]

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

Datenstand vom 03.02.2017 12:18 Uhr